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邱健

邱健

审计、内控、风险管理专业讲师

财务风险财务审计

常驻地址:珠海

课酬费用:25000元/天(仅作参考)

邱健老师简介

精通企业审计全盘管理

精通企业内部控制,风险管理

国际注册内部审计师(CIA)

国际注册内部控制师(CICS)

高级风险评估专业人员证书(RAPC)

国际注册信息系统审计师(CISA)

美国注册管理会计师(CMA)

 

教育及学术背景

邱健老师,1973年出生于湖南株洲,45岁,常住珠海,中山大学MBA,国际注册内部审计师(CIA),国际注册内部控制师(CICS),高级风险评估专业人员证书(RAPC),国际注册信息系统审计师(CISA,国际注册管理会计师(CMA)。

 

工作经历

1.2014—2015年  中国卫浴龙头企业九牧集团(员工一万多)——集团内控部总监(领导整个集团内部控几十位下属),九牧商学院高级培训师

2.2009—2013年  中国五百强排名247,全球乳业前十名的伊利集团(员工十几万人)——集团审计部总监,伊利商学院高级培训师

3.2006—2009年  德豪润达电器股份集团(2004年深交所上市,下属公司10余家,员工两万多,珠海最大民营企业——审计监察部经理

4.2001—2006年  广东威尔医学科技股份集团(2004年深交所上市)——审计部经理,并负责协助董秘的上市工作

5.1994—2001年  香港汇达家具集团(员工5000多,大陆4个工厂)——财务管理部主管,后提升为审计部经理

 

老师优势

邱健老师曾在外资、民营、中国五百强国有控股企业工作,并有在四家国内大型上市集团公司工作经验,长期从事审计监察管理、内控与风险管理等职位超过21年,是国内极少数只讲专业的审计、内控与风险管理的高端老师,特别是“伊利集团”被评为全国内审工作先进企业,邱老师在这方面取得了宝贵经验。

审计监察管理:在内部审计各领域的实际操作中具有非常丰富的实战经验,有一整套先进、严谨、实用的审计管理理念,具备内部审计管理平台的系统建设和团队领导能力。

内控与风险管理:参与组织和策划伊利集团内控体系建设和内控自评工作,将风险管理嵌入到内控体系当中,对内控和风险管理体系的建立、维护、持续改进等具有丰富经验,对内控和风险管理最新理论有深入研究。

 

老师亮点:只讲审计、内控、风险管理的专业老师;国内唯一只从事审计、内控、风险管理工作20多年背景的专业老师;财务部与审计部是两个不同的职能部门,邱健老师21年以来只从事审计、内控与风险管理工作;是国内审计、内部控制与风险管理返聘率最高的一位老师。

 

咨询辅导项目

1.曾经组织和策划伊利集团内控体系建设和内控自评工作

2.2014-2015年,福建九牧集团,内控体系和风险管理咨询管理和项目辅导,包括企业内控管理,风险管理,内控框架和指引落地工作,内控和风险管理体系建设,内控和风控自评等

3.2016 年,郑州巴奴贸易有限公司内部审计咨询项目

4.2016-2017年,珠海建星集团,审计与内控咨询项目

5.2017年郴州钖涛环保科技有限公司风险管理咨询项目

6.2017年,深圳传音控股有限公司,审计管理咨询项目

7.2018年,佛山金辉高科电子材料股份有限公司风险管理咨询项目

 

培训课题

审计监察系列:《企业内部审计》《审计战略和审计体系构建》《合规体系建设》《反舞弊实务》《多种审计模式结合开展实务》《审计咨询与评估》《经济责任审计》《信息系统审计》《绩效审计》《管理审计实务》《建设项目全过程审计》《社会责任审计实务》《文化审计实务》《运营审计实务》《智能审计—内审转型的方向》《内部审计与反舞弊实务》

内部控制系列:《内部控制与风险管理》《内部控制与内部审计管理》《企业内部控制》《COSO框架和内控规范指引》《内控评估》《内控体系建设实务》《各业务循环内控实务》

风险管理系列:《企业风险管理》《全面风险管理框架》《风险识别和评估》

 

授课风格及服务特色

邱健老师钻研审计内控风险管理21年,历经多行业多组织运营模式,善于将精深的理论与丰富实践经验相结合,并以通俗易懂语言进行教学。老师善于在讲课中例举多年经验中经典案例、行业内典型案例进行教学,使学员听得懂,记得住,能运用。另外,老师善于启发学员进行思考,如何将学到的成果与本企业的实际相结合开展工作,并给予对应指导。

邱健老师秉承审计人严谨风格,培训前、中、后闭环控制,不断总结提升讲课和服务水平。老师每次培训前都开展课前调查,根据反馈的学员背景、资历、人数等调整授课方案,以求做到最贴合学员实际,达到最好的培训效果;培训中积极接收学员反馈意见,进行双向沟通,满足学员需求;培训后跟进培训效果,持续提升讲课和服务水平。

 

服务客户

大型国企:中国移动、中国电信、徐州国华电力集团、中建三局集团、中国远大集团、中国航空科技集团、航天科工深圳(集团)、海航航空集团、宝钢集团、广钢集团、呼和浩特抽水蓄能发电集团、深圳建设集团

生产制造:华为、中兴、住友、三菱重工、奥克斯、南玻、大洋电机、长江三峡、海亮集团、九牧厨卫、协鑫控股、骆驼蓄电池、德华控股、瑞朗科技、共进电子、爱米士电子、广华控股、鹰牌陶瓷、方太厨具、普利司通轮胎、佳兆业

汽车和零配件:东风本田、五十铃汽车、长安福特汽车、上海通用汽车、郑州宇通客车集团、海马轿车集团、陕西重型汽车集团

银行证券:中国农业银行、农村商业银行、广发银行

快消品:旺旺食品、内蒙古伊利集团、农夫山泉、五粮液、煌上煌集团、海南快克药业集团

医药和医疗器械:深圳市海普瑞药业股份集团、东瑞制药集团、天士力制药集团、苏州天马医药集团、广药集团


教学特色

邱健老师秉承审计人严谨风格,培训前、中、后闭环控制,不断总结提升讲课和服务水平。老师每次培训前都开展课前调查,根据反馈的学员背景、资历、人数等调整授课方案,以求做到最贴合学员实际,达到最好的培训效果;培训中积极接收学员反馈意见,进行双向沟通,满足学员需求;培训后跟进培训效果,持续提升讲课和服务水平。

行业背景

邱健老师钻研审计内控风险管理21年,历经多行业多组织运营模式,善于将精深的理论与丰富实践经验相结合,并以通俗易懂语言进行教学。老师善于在讲课中例举多年经验中经典案例、行业内典型案例进行教学,使学员听得懂,记得住,能运用。

服务客户

中国移动、中国电信、徐州国华电力集团、中建三局集团、中国远大集团、中国航空科技集团、航天科工深圳(集团)、海航航空集团、宝钢集团、广钢集团、呼和浩特抽水蓄能发电集团、深圳建设集团
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邱健老师公开课

课程名称 领域 上课时间 地点 价格

内部审计与反舞弊实务

财务审计 2019-12-07至2019-12-08 上海 3600元

内部审计与反舞弊实务

财务审计 2019-12-14至2019-12-15 深圳 3600元

内部审计与反舞弊实务

财务审计 2020-07-11至2020-07-12 深圳 3600元

内部审计与反舞弊实务

财务审计 2020-07-18至2020-07-19 上海 3600元
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